Cumplimiento: ¿Qué pasa si no pago mis impuestos?

En el mundo impositivo, el cumplimiento de las obligaciones de impuestos es una responsabilidad muy importante. El atraso en los pagos y presentaciones ante la AFIP y los organismos Provinciales y Municipales, puede traer consecuencias financieras y legales graves para las empresas y contribuyentes unipersonales.

Enterate en este posteo las repercusiones que puede tener el incumplimiento fiscal en Argentina y consejos para evitarlas.

 

Falta de cumplimiento: Consecuencias del atraso en los pagos y presentaciones

 

  1. Multas: Los distintos organismos que recaudan impuestos, imponen multas y recargos a los contribuyentes que no cumplen con los plazos establecidos para las presentaciones y pagos. Estas sanciones pueden incrementarse con el tiempo y representar un costo considerable para el contribuyente.
  2. Intereses por pagos fuera de término: Además de multas, los contribuyentes también van a tener que pagar intereses sobre los montos adeudados. Estos intereses se acumulan con el tiempo y aumentan el costo total del incumplimiento fiscal.
  3. Pérdida de Beneficios Fiscales: El incumplimiento reiterado de las obligaciones de impuestos puede resultar en la suspensión de beneficios impositivos a los que el contribuyente tendría derecho. Esto puede impactar negativamente en su situación financiera y su competitividad.
  4. Embargos y Juicios: En casos graves de incumplimiento fiscal, los organismos de recaudación pueden tomar medidas más drásticas, como por ejemplo embargar cuentas bancarias. Dependiendo del monto adeudado y la antiguedad de la deuda, pueden tambien iniciar acciones legales en contra del contribuyente con deuda. Iniciado el Juicio, los honorarios de los abogados del fisco. La deuda en estos casos se incrementa muchisimo.
  5. Reputación Fiscal: El incumplimiento fiscal puede dañar la reputación del contribuyente ante el fisco y otras entidades gubernamentales. Esto puede resultar en dificultades a futuro de acceder a próximos beneficios.

 

…en pocas palabras

 

El atraso en los pagos y presentaciones ante la AFIP y los demás organismos de recaudación, pueden traer graves consecuencias financieras y legales para los contribuyentes. Es esencial que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones y pagos mensuales para evitar sanciones y mantener una buena reputación fiscal.

¡Conocénos!

¿Qué es Ingresos Brutos? ¿Cómo se si me tengo que inscribir?

El impuesto a los Ingresos Brutos es un impuesto provincial. Esto quiere decir que está regulado por cada Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus respectivas normas.

En cada código fiscal se va a definir específicamente:

  • A que tipo de actividades se aplica
  • Quienes deben pagarlo
  • Quienes están exentos
  • Cuanto se paga

Si bien por lo general se establece como un impuesto anual, de acuerdo con la jurisdicción que sea, se pueden hacer adelantos mensuales o bimestrales.

También puede ocurrir que se realicen retenciones a cuenta de este impuesto. Las retenciones te las pueden efectuar tus clientes o el banco donde recibas esas cobranzas.

Por lo general, ingresos brutos es un porcentaje de lo facturado, por lo tanto varia mes a mes. La alícuota que te corresponda pagar, va a depender de la actividad que realices.

 

Dónde debo inscribirme en Ingresos Brutos

A la hora de definir como hacer tu inscripción en ingresos brutos, lo primero que tenes que identificar es qué actividad vas a realizar y dónde la vas a realizar.

  • Si trabajas solamente en una provincia o Jurisdicción, para cumplir con esta obligación deberías inscribirte en Ingresos Brutos de la provincia en la que trabajes, y tributar de acuerdo a las normas de esa provincia.
  • Si trabajas en mas de una provincia o jurisdicción, el régimen que te corresponde es el de Convenio Multilaeral

 

Para aquellos que trabajan en solamente una jurisdicción, hay dos opciones de régimen:

 
Régimen Simplificado/Unificado

Si sos Monotributistas deberías saber que hay algunas provincias adheridas al monotributo unificado, esto quiere decir que podrías adherirte y comenzar a pagar junto con tu Monotributo, Ingresos Brutos, como un componente más dentro de la cuota de tu monotributo.

Esta es la manera mas fácil y sencilla de cumplir con este impuesto ya que es un importe fijo y no se requieren declaraciones juradas

¡Averigua bien porque no todas las provincias están adheridos todavia!

 

Régimen general

Si la provincia en la que trabajas no está adherida al regimen simplificado, o no sos Monotributista, te va a corresponder tributar por el régimen general.

Por lo general tenes que hacer una segunda inscripción (diferente a la de AFIP) y hacer la declaración jurada de acuerdo a lo establecido por esa provincia.

Si trabajas en mas de una jurisdicción, el régimen que te corresponde es el de Convenio Multilateral

 

Leé tambien: Ingresos Brutos: Todo sobre Convenio Multilateral.

 

Actividades exentas de Ingresos Brutos

Hay muchas actividades exentas de Ingresos Brutos, éstas dependen de cada Jurisdicción. Puede ser que tu actividad este exenta en una jurisdicción y no en la otra por lo tanto eso te va a afectar a la hora de liquidar.

¡Averigua bien antes de inscribirte!

 

…en pocas palabras

Casi todos los contribuyentes tienen que inscribirse además de en AFIP, en Ingresos Brutos de acuerdo a las Jurisdicciones en las que trabajen. ¡Las excepciones son muy pocas!

De acuerdo a tu situación particular puede ser que lo pagues a través de una cuota fija o que te corresponda realizar una declaración jurada mensual de la cual surja un impuesto a pagar.

Tu Declaración Jurada de IVA con taxmotor

¿Tenes que hacer tu Declaración Jurada de IVA? Te contamos en este posteo cómo se hace con taxmotor.

El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es un impuesto al consumo. Los consumidores, no importa su condición fiscal, pagan el IVA dentro del precio de los productos y servicios que consumen.

Como Responsable Inscripto estás obligado a discriminar el IVA al momento de la venta de tus productos o servicios, para que luego puedas hacer la declaración jurada de este impuesto, declarando el IVA facturado y así pagar el correspondiente impuesto.

Para ver el saldo a pagar mes a mes tenes que hacer tu presentación mensual de IVA.

Conocé más sobre este impuesto en: ¿Qué es el IVA? Claves para entenderlo muy fácil y rápido

 

1- Solicitá tu borrador

Una vez cerrada tu facturación mensual podes solicitar tu borrador. En esta instancia, taxmotor va a confeccionar tu borrador y lo va a poner a tu disposición con la mayor brevedad posible.

Para esto vamos a necesitar que clasifiques tus comprobantes de compras y ventas. ¿Por qué pedimos esto? Es a los efectos de organizar tu información para TODOS tus impuestos.

 

¿Qué datos necesitamos que completes?

Dentro de cada comprobante de gasto necesitamos que clasifiques el tipo de gasto en las categorías que te proponemos.  

 

¿Podes tomarte el IVA de cualquier gasto?

No, de acuerdo con la ley de IVA, solo podes computar el crédito fiscal de los gastos relacionados con tu actividad. Con lo cual tenes que saber que dentro de las compras que te muestra taxmotor, vas a encontrar todas las facturas que emitieron a tu nombre, algunas pueden ser gastos personales, con lo cual tenes que clasificarlos como tales para que no se descuenten en tu DDJJ de IVA mensual ya que esto iría en contra de la ley de IVA  

 

¿Qué pasa si falta algún comprobante?

De acuerdo a que tipo de herramienta haya usado ese proveedor para emitirte la factura puede ser que la misma no aparezca de manera electrónica en la AFIP.

Pero ¡No te preocupes! Podes agregarla y descontarla de los impuestos a través de la opción Agregar Comprobante.  

Una vez clasificadas las compras y agregados los faltantes, cuando confirmas la pantalla, habrás solicitado tu borrador.  

 

2- Confirmación del borrador

Una vez que taxmotor pone a disposición tu borrador, tenes que revisarlo. En esta instancia vas a poder ver tu facturación, impuesto, retenciones y percepciones y saldo a pagar.

Con respecto a retenciones y percepciones: Taxmotor te va a mostrar las retenciones y percepciones que informaron a tu nombre. Pero si notas que falta algo y tenés el comprobante, podes cargarlo a mano en este momento para que lo puedas descontar.

Prestá atención a que las retenciones y percepciones que cargues a mano correspondan a IVA y no a otro impuesto.

Si todo está correcto, procedes a confirmar tu borrador para poder avanzar.  

 

3- Presentación de tu Declaración Jurada de IVA

Una vez confirmado el borrador, se avanza con la presentación. Una vez lista vas a poder ver en tu perfil las constancias de presentación y, en el caso de que corresponda ese mes, vas a poder ver el VEP a pagar con su importe y vencimiento, para buscarlo en tu homebanking y cumplir con tu obligación del mes.  

 

4- Confirmación del pago

Después de hacer el pago, solo tenés que confirmarlo en la aplicación. El estado cambiará a “pago confirmado” una vez que la AFIP o el organismo que corresponda según tu inscripción, registre tu pago en sus registros, así te asegurás de que la información que ves en Taxmotor sea 100% confiable.

En el caso de que no llegues a pagar el VEP, podes solicitar uno nuevo con solo un click.  

 

Recordá que taxmotor no va a hacer presentaciones sin tu aprobación y consentimiento, con lo cual es importante que respetes y sigas todos los pasos para poder llegar a la presentación.

Acordate que la presentación y pago fuera de término, pueden llevar multas e intereses.

 

¡Dejá atrás los trámites complicados! Ingresá a Taxmotor hoy mismo y hacé más fácil tu vida tributaria.